陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算
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2019年陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院部門決算
目 ??????錄
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第一部分陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
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第一部分陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
(一)部門主要職責(zé)
陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽(yáng)江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是:醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù),為市突發(fā)急性傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。對(duì)急性、慢性傳染?。ê圆 ⒔Y(jié)核病、麻風(fēng)病等)和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對(duì)象及復(fù)退軍人的精神病患者(含現(xiàn)役軍人病患者);負(fù)責(zé)收治本市無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)撫養(yǎng)人、無(wú)固定生活來(lái)源的“三無(wú)”對(duì)象中的精神病人;負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作,扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作,培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。
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(二)部門決算單位構(gòu)成
陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院內(nèi)設(shè)30個(gè)科室,14個(gè)管理科室和16個(gè)臨床醫(yī)技科室。分別是:
(1)辦公室
負(fù)責(zé)醫(yī)院日常行政事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理,承擔(dān)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、檔案管理等工作;負(fù)責(zé)布置、督促、檢查、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件、指示、規(guī)定和醫(yī)院決定、決議等的落實(shí)情況。
(2)人力資源科
負(fù)責(zé)醫(yī)院機(jī)構(gòu)編制、人事管理、人力資源開(kāi)發(fā)與人才培訓(xùn)、工資福利及離退休人員管理等工作。
(3)醫(yī)務(wù)科
負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常醫(yī)務(wù)工作技術(shù)規(guī)范的管理工作;對(duì)重大、突發(fā)性、災(zāi)害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)醫(yī)院的健康教育和科研、教學(xué),組織開(kāi)展全院醫(yī)療人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。
(4)質(zhì)量控制科
負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的全面控制管理工作,承擔(dān)醫(yī)療病案的質(zhì)量審核和醫(yī)療文書(shū)的質(zhì)量監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療安全及醫(yī)患關(guān)系調(diào)處工作。
(5)護(hù)理部
負(fù)責(zé)全院醫(yī)療護(hù)理的綜合協(xié)調(diào)管理、護(hù)理技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)資源調(diào)配;負(fù)責(zé)護(hù)理人員的培訓(xùn)考核。
(6)感染管理科
負(fù)責(zé)擬訂預(yù)防和控制院內(nèi)感染方案并組織實(shí)施;實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)管理感染發(fā)病情況;負(fù)責(zé)宣傳、講授有關(guān)醫(yī)院感染知識(shí)和醫(yī)務(wù)人員預(yù)防和控制醫(yī)院感染的培訓(xùn)工作。
(7)財(cái)務(wù)科
負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制;負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資管理和收費(fèi)管理工作;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)開(kāi)支和審計(jì)工作。
(8)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)科
負(fù)責(zé)社?;踞t(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院年度醫(yī)療服務(wù)運(yùn)作;加強(qiáng)定額管理,統(tǒng)籌安排;負(fù)責(zé)醫(yī)保費(fèi)用的檢查核對(duì)、結(jié)算及其他相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的服務(wù)工作;加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)管理和監(jiān)督,做好臨床收費(fèi)指導(dǎo)工作。
(9)總務(wù)科
負(fù)責(zé)醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修和后勤物資保障供應(yīng)工作;負(fù)責(zé)水、電、汽的供應(yīng)、維修和管理;負(fù)責(zé)食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。
(10)設(shè)備科
負(fù)責(zé)組織全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的采購(gòu)、供應(yīng)、管理、維修工作;做好醫(yī)療器械合理供應(yīng)和調(diào)配;審核好器械的進(jìn)、出倉(cāng)情況,監(jiān)督科室做好二級(jí)庫(kù)的管理工作。
(11)信息與業(yè)務(wù)發(fā)展科
負(fù)責(zé)全院信息化建設(shè)和維護(hù);信息采集、處理及對(duì)外宣傳;醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展、醫(yī)院市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃的制定和實(shí)施等。
(12)安全保障科
負(fù)責(zé)醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作,保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。
(13)黨群工作科
負(fù)責(zé)全院黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、精神文明、員工思想教育、計(jì)劃生育和工青婦等工作。
(14)門診管理辦公室
負(fù)責(zé)醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務(wù)窗口診療、科研教學(xué)等管理工作。
(15)公共衛(wèi)生科
負(fù)責(zé)疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)和監(jiān)測(cè)工作;做好突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件的調(diào)查與處理工作;做好結(jié)核病、精神疾病、高血壓、糖尿病、皮膚性?。ò滩。┑燃膊》乐喂芾砉ぷ鳎ǘㄆ诨虿欢ㄆ陂_(kāi)展培訓(xùn)、追訪、檢查督導(dǎo)工作;做好慢性病流行病學(xué)調(diào)查工作,同時(shí)做好科研工作。
(16)重癥醫(yī)學(xué)科(ICU)
負(fù)責(zé)對(duì)各類傳染病、精神疾病等危重、疑難病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(17)急診科
負(fù)責(zé)對(duì)各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(18)感染一科(肝病科)
負(fù)責(zé)以肝病為主的傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
(19)感染二科(結(jié)核科)
負(fù)責(zé)以結(jié)核病為主的傳染病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
(20)感染三科(艾滋病與其他突發(fā)傳染病科)
負(fù)責(zé)艾滋病及其他突發(fā)傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
(21)精神一科(男病區(qū))
負(fù)責(zé)男精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
(22)精神二科(女病區(qū))
負(fù)責(zé)女精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
(23)精神三科(雙相情感障礙科)
負(fù)責(zé)雙相情感障礙精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
(24)康復(fù)科
負(fù)責(zé)老年精神異常性腦病的預(yù)防、治療及醫(yī)療保健、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)開(kāi)展針灸理療等康復(fù)治療;承擔(dān)本學(xué)科臨床專業(yè)帶教、科研及管理工作。
(25)臨床心理科
負(fù)責(zé)心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作;承擔(dān)全市心理危機(jī)干預(yù)工作;法醫(yī)精神病司法鑒定業(yè)務(wù),受理道路交通事故技術(shù)鑒定的相關(guān)鑒定項(xiàng)目,受理精神病障礙醫(yī)學(xué)鑒定項(xiàng)目。
(26)皮膚與性病科
負(fù)責(zé)皮膚系統(tǒng)疾病及其它性傳播疾病的診斷和治療;承擔(dān)全市皮膚病防治管理工作;負(fù)責(zé)本專業(yè)的臨床教學(xué)、科研及管理工作。
(27)檢驗(yàn)科
負(fù)責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)臨床檢驗(yàn)工作,為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù);負(fù)責(zé)本專業(yè)帶教和管理等工作。
(28)醫(yī)學(xué)影像科
負(fù)責(zé)應(yīng)用超聲波、心電圖、腦電圖、X線等儀器對(duì)病人進(jìn)行相關(guān)輔助檢查,為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)。
(29)藥劑科
負(fù)責(zé)醫(yī)院藥品的采購(gòu)、供應(yīng)、使用監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)藥事管理委員會(huì)日常工作。
(30)體檢科
負(fù)責(zé)體檢業(yè)務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、管理工作及院內(nèi)健康教育;做好病人的隨訪等工作。
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第二部分陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算表
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表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ???次 | 1 | 欄 ???次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 3736.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 125.41 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 29 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 9682.52 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 64.29 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34 | 739.33 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 35 | 12451.10 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 39 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 392.90 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 47 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | 133.55 | ||
本年收入合計(jì) | 23 | 13609.15 | 本年支出合計(jì) | 49 | 13716.88 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 297.95 | 結(jié)余分配 | 50 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 270.78 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 461.00 |
總計(jì) | 26 | 14177.88 | 總計(jì) | 52 | 14177.88 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) ???目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 13609.15 | 3862.34 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基礎(chǔ)研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060299 | 其他基礎(chǔ)研究支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 870.21 | 870.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 297.94 | 297.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 307.70 | 307.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 248.51 | 248.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12169.48 | 2422.67 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 11433.95 | 1687.14 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他專科醫(yī)院 | 11358.68 | 1611.89 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 100.86 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 100.86 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 413.17 | 413.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 212.80 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 191.63 | 191.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 87.99 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 87.99 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 128.32 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 208.90 | 208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 176.55 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.41 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 13716.88 | 12495.75 | 1221.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 739.33 | 297.94 | 441.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 297.93 | 297.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 189.82 | 0.00 | 189.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 90.67 | 0.00 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 90.67 | 0.00 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 147.91 | 0.00 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.91 | 0.00 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12451.10 | 11804.91 | 646.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 11792.19 | 11716.92 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 11716.92 | 11716.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 75.27 | 0.00 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 100.86 | 0.00 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 100.86 | 0.00 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 336.54 | 0.00 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 33.97 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 124.34 | 0.00 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 175.76 | 0.00 | 175.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 128.32 | 0.00 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 208.90 | 208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 133.55 | 0.00 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 82.41 | 0.00 | 82.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 26.33 | 0.00 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
?
表4 | |||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 ???次 | 1 | 欄 ???次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3736.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 125.41 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 739.33 | 739.33 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 36 | 2406.35 | 2406.35 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | 133.55 | 51.14 | 82.41 | ||
本年收入合計(jì) | 23 | 3862.34 | 本年支出合計(jì) | 50 | 3672.13 | 3589.72 | 82.41 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 270.78 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 460.99 | 417.99 | 43.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 270.78 | 52 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 53 | ||||
總計(jì) | 27 | 4133.12 | 總計(jì) | 54 | 4133.12 | 4007.71 | 125.41 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
?
表5 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 ? | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 3589.71 | 2450.99 | 1138.72 | |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 739.33 | 297.93 | 441.40 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 297.93 | 297.93 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 189.82 | 0.00 | 189.82 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 |
20810 | 社會(huì)福利 | 90.67 | 0.00 | 90.67 |
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 90.67 | 0.00 | 90.67 |
20819 | 最低生活保障 | 147.91 | 0.00 | 147.91 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.91 | 0.00 | 147.91 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2406.35 | 1760.16 | 646.19 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 1747.44 | 1672.17 | 75.27 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 1672.17 | 1672.17 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 75.27 | 0.00 | 75.27 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 100.86 | 0.00 | 100.86 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 100.86 | 0.00 | 100.86 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 336.54 | 0.00 | 336.54 |
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 33.97 | 0.00 | 33.97 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 婦幼保健機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100407 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 124.34 | 0.00 | 124.34 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 175.76 | 0.00 | 175.76 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 128.32 | 0.00 | 128.32 |
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 128.00 | 0.00 | 128.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
21016 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
221 | 住房保障支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 208.90 | 208.90 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 |
22999 | 其他支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 |
2299901 | 其他支出 | 51.14 | 0.00 | 51.14 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
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表6 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 2257.16 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 102.27 |
30101 | 基本工資 | 616.20 | 30201 | 辦公費(fèi) | 8.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 210.10 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 921.07 | 30205 | 水費(fèi) | 25.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 237.80 | 30206 | 電費(fèi) | 63.10 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 3.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 184.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 87.99 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 91.56 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 33.10 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 54.36 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 4.10 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.17 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||
31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |||
31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2348.72 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 102.27 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
?
表7 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
224.51 | 6.00 | 174.51 | 76.00 | 98.51 | 44.00 | 83.59 | 0.16 | 71.84 | 25.79 | 46.05 | 11.59 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
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表8 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) ???目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 0.00 | 125.41 | 82.41 | 0.00 | 82.41 | 43.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 125.41 | 82.41 | 0.00 | 82.41 | 43.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 125.41 | 82.41 | 0.00 | 82.41 | 43.00 |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 69.34 | 26.34 | 0.00 | 26.34 | 43.00 |
2296013 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
第三部分?陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門決算情況說(shuō)明
一、2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年度總收入14177.88萬(wàn)元,其中本年收入13609.15萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3736.93萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加75.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.07%,主要變動(dòng)情況:中央和省級(jí)安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容,公共衛(wèi)生和醫(yī)療救助等經(jīng)費(fèi)增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入125.41萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少134.34萬(wàn)元,下降107.12%,主要變動(dòng)情況:中央和省級(jí)安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容,彩票公益金安排支出經(jīng)費(fèi)減少。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
4.事業(yè)收入9682.52萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加178.8萬(wàn)元,主要變動(dòng)情況:醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
6.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
7.其他收入64.29萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加4.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.36%,主要變動(dòng)情況:其他業(yè)務(wù)收入增加。
(二)年度支出總體情況
陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年度總支出14177.88萬(wàn)元,其中本年支出13716.88萬(wàn)元。具體情況如下:
1.基本支出12495.75萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加1266.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.27%,主要變動(dòng)情況:人員支出增長(zhǎng),業(yè)務(wù)支出增大。
2.項(xiàng)目支出1221.13萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少418.95萬(wàn)元,下降34.31%,主要變動(dòng)情況:中央和省級(jí)安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容,專項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)重且增多,支出增大。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。
二、2019年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2019年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3862.34萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3736.93萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加75.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.07%,主要變動(dòng)情況:中央和省級(jí)安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容,公共衛(wèi)生和醫(yī)療救助等經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入125.41萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少134.34萬(wàn)元,下降107.12%,主要變動(dòng)情況:中央和省級(jí)安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容,彩票公益金安排支出經(jīng)費(fèi)減少。
(二)2019年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3672.13萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3589.72萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1354.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.63%;主要變動(dòng)情況:中央和省級(jí)安排的??铐?xiàng)目任務(wù)增多,支出增大;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出82.41萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加82.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%;主要變動(dòng)情況:中央和省級(jí)安排的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目任務(wù)增多,支出增大
三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.07萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的607%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.07萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的607%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要情況:根據(jù)工作需要,中央和省級(jí)安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi),根據(jù)文件精神,合理合法合規(guī)支出資金。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6.07萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:(1)參加會(huì)議支出0萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.07萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出6.07萬(wàn)元,公務(wù)用車保有量為8輛,主要用于單位業(yè)務(wù)開(kāi)展及專項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)展。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要用于公務(wù)接待。共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待120次,接待人數(shù)共0人,主要包括接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。主要增減變動(dòng)情況是:我院沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額1035.52萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出834.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出33.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出167.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額693.6萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的66.98%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,崗位保障用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車8輛,其他用車主要是2臺(tái)救護(hù)車,1臺(tái)電動(dòng)巡邏車,1臺(tái)醫(yī)療體檢車,4臺(tái)轎車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備13臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2019年度我部門組織對(duì)收到一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金3736.93萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的96.75%;組織對(duì)2019年度收到政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金125.41萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的3.25%。主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:
我院努力項(xiàng)目文件任務(wù),落實(shí)政策,致力服務(wù)人民群眾,并且按項(xiàng)目目標(biāo)的要求有效使用專項(xiàng)資金,將專項(xiàng)資金用于公共衛(wèi)生事業(yè),做到??顚S?,提高社會(huì)效益和群眾滿意度。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年開(kāi)展了部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
根據(jù)文件設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為98.5分。全年預(yù)算數(shù)2234.8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)3672.13萬(wàn)元,完成預(yù)算的164.32%。部門整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績(jī)效:一是關(guān)于收到人員經(jīng)費(fèi),執(zhí)行率100%;二是中央和省級(jí)安排的項(xiàng)目資金,不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi),執(zhí)行率88.31%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:因中央和省級(jí)安排的項(xiàng)目資金,不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi),而且是專項(xiàng)項(xiàng)目是連續(xù)性,資金使用最少連續(xù)兩年以上,所以當(dāng)年度執(zhí)行率達(dá)不到100%。下一步改進(jìn)措施:不斷加強(qiáng)人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施建設(shè)。
沒(méi)有以省級(jí)部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分??名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。