陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分??陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 ??2019?年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 ??2019?年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分???陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院?概況
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一、主要職責(zé)
????陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院主要職能是:醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù),為市突發(fā)急性傳染病定點收治醫(yī)療機構(gòu)。對急性、慢性傳染?。ê圆 ⒔Y(jié)核病、麻風(fēng)病等)和慢性非傳染性疾病等疾病進行防治和管理。負責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對象及復(fù)退軍人的精神病患者(含現(xiàn)役軍人病患者);負責(zé)收治本市無勞動能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人;負責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作,扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作,培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。
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二、部門預(yù)算構(gòu)成
????本單位無下屬單位,部門預(yù)算為地市本級預(yù)算。
第三部分???2019?年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
????2019?年本部門收入預(yù)算?13783.4?萬元,比上年?增加1168.8?萬元,?增長9.26?%,主要原因是?單位業(yè)務(wù)增長導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入增加 ?;支出預(yù)算?13783.4?萬元,比上年?增加1168.8?萬元,?增長9.26?%,主要原因是?單位業(yè)務(wù)增長,相應(yīng)的業(yè)務(wù)成本增加,如人員、藥品、耗材等業(yè)務(wù)支出增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
????2019?年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費?0?萬元,比上年?增加0?萬元,?增長0?%,主要原因是?與上年持平,無增減變化)?。其中:因公出國(境)費?0?萬元,比上年?增加0?萬元,?增長0?%,主要原因是?與上年持平,無增減變化;公務(wù)用車購置及運行費?0?萬元(公務(wù)用車購置費?0?萬元,公務(wù)用車運行維護費?0?萬元),比上年?增加0?萬元,?增長0?%,主要原因是?與上年持平,無增減變化;公務(wù)接待費?0?萬元,比上年?增加0?萬元,?增長0?%,主要原因是?與上年持平,無增減變化。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。?2019?年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排?0?萬元,比上年?增加0?萬元,?增長0?%,主要原因是?本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
????2019?年本部門政府采購安排?2149.405?萬元,其中:貨物類采購預(yù)算?1517.405?萬元,工程類采購預(yù)算?270?萬元,服務(wù)類采購預(yù)算?362?萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
????截至?2019?年?1?月?1?日,本部門固定資產(chǎn)金額?11044.24?萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋?21578.02?平方米,車輛?8?輛,單價在100萬元以上的設(shè)備?13?臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)?1239.6?萬元,主要是?專用設(shè)備1167.5萬元和通用設(shè)備72.1萬元?等。
六、重點項目預(yù)算績效目標情況
????2019?年,本部門重點項目績效目標情況如下:
項目 | 預(yù)算數(shù) | 績效目標 |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注:**?
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第四部分 ?名詞解釋
????一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
????二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
????三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
????五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
????六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
????九、行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。
????十、“三公”經(jīng)費:指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中:因公出國(境)經(jīng)費具體包括公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
????【說明:本項為必須公開內(nèi)容,可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預(yù)算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)實際情況自行增加)】?
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